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      索引號(hào):

      12330282688011591A/2023-182062

      發(fā)布機(jī)構(gòu):

      市政府辦公室

      組配分類:

      財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)

      主題分類:

      財(cái)政

      發(fā)布日期:

      2023-09-28

      成文日期:

      2023-09-28

      公開(kāi)范圍:

      面向社會(huì)

      慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門(單位)決算

      發(fā)布日期:2023-09-28 09:51 信息來(lái)源:慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

      目錄

      一、概況.........................................................................................................( )

      (一)部門(單位)職責(zé).................................................................................( )

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................( )

      二、2022年度部門(單位)決算公開(kāi)表.........................................................( )

      三、2022年度部門(單位)決算情況說(shuō)明......................................................( )

      (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明...................................................................( )

      (二)收入決算情況說(shuō)明.................................................................................( )

      (三)支出決算情況說(shuō)明.................................................................................( )

      (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................................................( )

      (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..............................................( )

      (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.......................................( )

      (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明...................................( )

      (八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明...............................( )

      (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明..................................................( )

      (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明..........................................................................( )

      (十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明.............................................................................( )

      (十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明......................................................................( )

      (十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................................................................( )

      四、名詞解釋..................................................................................................( )

      一、概況

      (一)慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位職責(zé)

      1.貫徹執(zhí)行市委、市政府的各項(xiàng)決策和工作部署;

      2.負(fù)責(zé)國(guó)家、省、寧波市和市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的貫徹實(shí)施,擬訂并組織實(shí)施有關(guān)管理規(guī)定;

      3.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律法規(guī)、政策和各項(xiàng)規(guī)章制度,編制和執(zhí)行產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)決算,做好資金籌措、財(cái)務(wù)監(jiān)管、成本核算、工資管理和國(guó)有資產(chǎn)管理等工作;

      4.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,按規(guī)定程序報(bào)批并組織實(shí)施;制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)整合提升,監(jiān)測(cè)分析園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),做好各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)、考評(píng)考核等工作;

      5.按規(guī)定權(quán)限和程序,做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃管理工作;協(xié)助有關(guān)鎮(zhèn)(街道)、市級(jí)部門做好產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地征收征用、出讓招標(biāo)、拍賣、掛牌和行政劃撥等工作;

      6.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資工作,按規(guī)定權(quán)限和程序,做好投資項(xiàng)目的審批或?qū)徍耍痪幹普猩桃Y計(jì)劃,組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資和對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng);

      7.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施等公用事業(yè)建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)管理工作;協(xié)助有關(guān)鎮(zhèn)(街道)、市級(jí)部門做好社會(huì)事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作;

      8.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)落戶企業(yè)的管理服務(wù)工作,制訂并執(zhí)行園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策;參與擬訂投資鼓勵(lì)政策;綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)落戶企業(yè)發(fā)展工作;

      9. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù);

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (部門)從預(yù)算單位構(gòu)成看,慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門決算包括:慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算。

      慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門決算只包含一家本級(jí)單位決算,因此所屬單位決算不再另行公開(kāi)。

      (單位)從預(yù)算單位構(gòu)成看,慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位內(nèi)設(shè):綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、投資合作科、規(guī)劃建設(shè)科、財(cái)政審計(jì)所。

      二、2022年度部門(單位)決算公開(kāi)表

      詳見(jiàn)附表。

      三、2022年度部門(單位)決算情況說(shuō)明

      (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明(差額單位報(bào)表請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容中注明,本單位為省、市二級(jí)單位,本決算僅反映xx財(cái)政撥款部分,全口徑報(bào)表在xx級(jí)決算中反映)

      2022年度收入總計(jì)6378.34萬(wàn)元,支出總計(jì)6378.34萬(wàn)元,與2021年度相比,收入支出各減少849.46萬(wàn)元,下降11.75%。主要原因是:一般公共預(yù)算收入減少1060萬(wàn)元,雖然政府性基金預(yù)算收入同比去年增加了210.54萬(wàn)元,但總體收入完成情況仍然不如去年。

      (二)收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計(jì)6378.34萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入6378.3萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算3441萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算2937.34萬(wàn)元。)占收入合計(jì)100%。

      (三)支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計(jì)6378.34萬(wàn)元,其中基本支出552.11萬(wàn)元,占8.66%;項(xiàng)目支出5826.23萬(wàn)元,占91.34%。

      (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6378.34萬(wàn)元,支出總計(jì)6378.34萬(wàn)元,與2021年相比,各減少849.46萬(wàn)元,下降11.75%。主要原因是一般公共預(yù)算收入減少1060萬(wàn)元,雖然政府性基金預(yù)算收入同比去年增加了210.54萬(wàn)元,但總體收入完成情況仍然不如去年。

      (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3441萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的53.95%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1119.15萬(wàn)元,下降24.54%。主要原因是:2022年稅收分成不如上年,加上企業(yè)上市獎(jiǎng)勵(lì)園區(qū)負(fù)擔(dān)等政策支出增加,總體稅收分成所得有所減少。

      2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3441萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2490.8萬(wàn)元,占72.39%;公共安全(類)支出203.4萬(wàn)元,占5.91%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出40.06萬(wàn)元,占1.16%;衛(wèi)生健康(類)支出7.88萬(wàn)元,占0.23%;節(jié)能環(huán)保(類)支出30.19萬(wàn)元,占0.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出159.64萬(wàn)元,占4.64%;農(nóng)林水(類)支出393.97萬(wàn)元,占11.45%;住房保障(類)支出74.72萬(wàn)元,占2.17%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出40.35萬(wàn)元,占1.17%。

      3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3500萬(wàn)元,支出決算為3441萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.31%,主要原因是2022年稅收分成不如上年,總體稅收分成所得有所減少。其中:

      一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)增。

      一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為2457萬(wàn)元,支出決算為2447.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)減。

      一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為39.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)減。

      公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為203.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)增。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為26萬(wàn)元,支出決算為26.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)增。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為13.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)增。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

      衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)增。

      衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為1.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)減。

      節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為30.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)增。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為70萬(wàn)元,支出決算為70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為137萬(wàn)元,支出決算為89.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)減。

      農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為400萬(wàn)元,支出決算為393.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)減。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為75萬(wàn)元,支出決算為74.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)減。

      災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為40.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出調(diào)增。

      (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出552.11萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)522.63萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。

      公用經(jīng)費(fèi)29.48萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。

      (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況(如無(wú),則寫“本部門(單位)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),并在公開(kāi)10表下備注相同文字”)

      1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2937.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的46%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加210.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.72%。主要原因是:城市配套費(fèi)分成增加。

      2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2937.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2937.34萬(wàn)元,占100%。

      3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是年初預(yù)算未安排相關(guān)支出。其中:

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2937.34萬(wàn)元,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因城市建設(shè)配套費(fèi)分成增加。

      (八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況(如無(wú),則寫“本部門(單位)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),并在公開(kāi)11表下備注相同文字”)

      1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      本部門(單位)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

      2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      本部門(單位)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

      3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      本部門(單位)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

      (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(如無(wú),則寫“本部門(單位)2022年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),并在相關(guān)報(bào)表底部同步注明)

      1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元,支出決算為3.75萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的83.33%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

      2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.75萬(wàn)元,占100%,與2021年度相比,減少0.09萬(wàn)元,下降2.34%,主要原因是厲行節(jié)約。具體情況如下:

      (1)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元,支出決算為3.75萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算數(shù)的83.33%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次,累計(jì)337人次。主要用于接待.招商引資客商等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

      (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,支出決算為29.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)儉;比2021年度增加(減少)2萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)6.25%,主要原因是厲行節(jié)儉。

      (十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      2022年度政府采購(gòu)支出總額90萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額90萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

      (十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

      截至2022年12月31日,慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有兩輪摩托車2輛,三輪摩托車1輛,電動(dòng)巡邏車2輛。數(shù)碼相機(jī)4臺(tái),打印機(jī)24臺(tái),傳真機(jī)1臺(tái),復(fù)印機(jī)2臺(tái),臺(tái)式電腦47臺(tái),筆記本電腦5臺(tái),液晶電視2臺(tái),碎紙機(jī)2臺(tái),大氣監(jiān)測(cè)設(shè)備1套,光散射法顆粒檢測(cè)器4臺(tái),平板電腦2臺(tái),手機(jī)10臺(tái)。

      (十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

      本部門(單位)2022年度未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。

      2.單位自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)“寧波市預(yù)決算信息公開(kāi)平臺(tái)”的“區(qū)(縣、市)預(yù)算績(jī)效信息”專欄(公開(kāi)范圍:2022年預(yù)算中所有隨2022年預(yù)算公開(kāi)過(guò)績(jī)效目標(biāo)的500萬(wàn)以上的項(xiàng)目,應(yīng)公開(kāi)單位自評(píng)表,如無(wú)則寫“無(wú)單位自評(píng)結(jié)果”)。

      3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)“寧波市預(yù)決算信息公開(kāi)平臺(tái)”的“區(qū)(縣、市)預(yù)算績(jī)效信息”專欄(公開(kāi)范圍:2022年預(yù)算中所有開(kāi)展部門評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,應(yīng)公開(kāi)部門評(píng)價(jià)報(bào)告,并可作適當(dāng)簡(jiǎn)化,如無(wú)則寫“無(wú)部門評(píng)價(jià)結(jié)果”)。

      單位自評(píng)是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià),單位自評(píng)的主要形式為填報(bào)自評(píng),單位自評(píng)的實(shí)施主體一般為部門內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或下屬預(yù)算單位。各部門(單位)可通過(guò)“智慧財(cái)政”系統(tǒng)線上報(bào)送。

      部門評(píng)價(jià)是指預(yù)算部門根據(jù)相關(guān)要求,對(duì)本部門的項(xiàng)目組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),部門評(píng)價(jià)一般要形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

      財(cái)政評(píng)價(jià)是財(cái)政部門對(duì)預(yù)算部門的項(xiàng)目組織開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)。財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目由市財(cái)政局在“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄公開(kāi)。

      四、名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

      7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

      8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

      13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

      15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(單位)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      附件:慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì).xlsx

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